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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 970 Data de lançamento: 15/02/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MOLA 5° 373,00 373,00
1.00 MOLA 6° FOLHA 365,00 365,00
1.00 PINO DE CENTRO 28,00 28,00
1.00 SILICONE DE ALTA TEMPERATUA VERMELHO 39,00 39,00
1.00 BORRACHA AMORTECEDOR 25,00 25,00
1.00 TUBO DE COLA 45,00 45,00
2.00 PARAFUSO 20 MM 25,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2024 MOLA 5° MOLA 6° FOLHA PINO DE CENTRO SILICONE DE ALTA TEMPERATUA VERMELHO BORRACHA AMORTECEDOR TUBO DE COLA PARAFUSO 20 MM 925,00
23/02/2024 MOLA 5° MOLA 6° FOLHA PINO DE CENTRO SILICONE DE ALTA TEMPERATUA VERMELHO BORRACHA AMORTECEDOR TUBO DE COLA PARAFUSO 20 MM 925,00
05/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 970/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 925,00
TOTAL 925,00 925,00 925,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.