Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
970 |
Data de lançamento: |
15/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MOLA 5° |
373,00 |
373,00 |
1.00 |
MOLA 6° FOLHA |
365,00 |
365,00 |
1.00 |
PINO DE CENTRO |
28,00 |
28,00 |
1.00 |
SILICONE DE ALTA TEMPERATUA VERMELHO |
39,00 |
39,00 |
1.00 |
BORRACHA AMORTECEDOR |
25,00 |
25,00 |
1.00 |
TUBO DE COLA |
45,00 |
45,00 |
2.00 |
PARAFUSO 20 MM |
25,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/02/2024 |
MOLA 5° MOLA 6° FOLHA PINO DE CENTRO SILICONE DE ALTA TEMPERATUA VERMELHO BORRACHA AMORTECEDOR TUBO DE COLA PARAFUSO 20 MM |
925,00 |
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23/02/2024 |
MOLA 5°
MOLA 6° FOLHA
PINO DE CENTRO
SILICONE DE ALTA TEMPERATUA VERMELHO
BORRACHA AMORTECEDOR
TUBO DE COLA
PARAFUSO 20 MM
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|
925,00 |
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05/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 970/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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925,00 |
TOTAL |
925,00 |
925,00 |
925,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.