Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9703 |
Data de lançamento: |
05/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár |
Órgão: |
INDUSTRIA |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERIO SERVIÇOS E GARIMPO |
Função: |
Indústria |
Subfunção: |
Promoção Industrial |
Projeto / Atividade: |
PROMOCAO E INCENTIVO INDUSTRIAL |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
INSS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA 13º SALARIO PM 2024 |
0,00 |
138,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA 13º SALARIO PM 2024 |
138,68 |
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05/12/2024 |
EMPENHO REFERENTE AO 13 SALARIO ANO 2024 |
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138,68 |
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TOTAL |
138,68 |
138,68 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
138,68 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.