Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
972 |
Data de lançamento: |
15/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LIMPEZA DE RADIADOR |
140,00 |
140,00 |
1.00 |
SERVIÇO VAZAMENTO DE AR |
65,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/02/2024 |
LIMPEZA DE RADIADOR SERVIÇO VAZAMENTO DE AR |
205,00 |
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20/02/2024 |
LIMPEZA DE RADIADOR
SERVIÇO VAZAMENTO DE AR
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205,00 |
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20/02/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 972/2024, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
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8,67 |
26/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 972/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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196,33 |
TOTAL |
205,00 |
205,00 |
205,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
20/02/2024 |
8,67 |
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Lançada |
TOTAL |
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8,67 |
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