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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 08:05.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 972 Data de lançamento: 15/02/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LIMPEZA DE RADIADOR 140,00 140,00
1.00 SERVIÇO VAZAMENTO DE AR 65,00 65,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2024 LIMPEZA DE RADIADOR SERVIÇO VAZAMENTO DE AR 205,00
20/02/2024 LIMPEZA DE RADIADOR SERVIÇO VAZAMENTO DE AR 205,00
20/02/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 972/2024, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO ME 8,67
26/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 972/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 196,33
TOTAL 205,00 205,00 205,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 20/02/2024 8,67 Lançada
TOTAL   8,67