Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ROSILENE TERESINHA MORATELLI EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9735 |
Data de lançamento: |
05/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
DESPORTOS E LAZER |
Unidade: |
SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
BOLA - BOLA PARA USO DA ESCOLINHA DE CAMPO NO CAMPEONATO CONDA CUP QUE SAO EXIGIDAS BOLAS RESERVAS EM OTIMAS CONDIÇÔES |
191,60 |
766,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/12/2024 |
BOLA - BOLA PARA USO DA ESCOLINHA DE CAMPO NO CAMPEONATO CONDA CUP QUE SAO EXIGIDAS BOLAS RESERVAS EM OTIMAS CONDIÇÔES |
766,40 |
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10/12/2024 |
BOLA - BOLA PARA USO DA ESCOLINHA DE CAMPO NO CAMPEONATO CONDA CUP QUE SAO EXIGIDAS BOLAS RESERVAS EM OTIMAS CONDIÇÔES
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766,40 |
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13/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 231
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766,40 |
TOTAL |
766,40 |
766,40 |
766,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.