Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
975 |
Data de lançamento: |
15/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
150.00 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE - CARTILHA "NÃO GUARDE ESTE SEGREDO" |
5,73 |
859,50 |
200.00 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE - CARTILHA "PROTEGER, ESCUTAR E ACOLHER" |
5,73 |
1.146,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/02/2024 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE - CARTILHA "NÃO GUARDE ESTE SEGREDO" MATERIAL DE EXPEDIENTE - CARTILHA "PROTEGER, ESCUTAR E ACOLHER" |
2.005,50 |
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16/02/2024 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE - CARTILHA "NÃO GUARDE ESTE SEGREDO"
MATERIAL DE EXPEDIENTE - CARTILHA "PROTEGER, ESCUTAR E ACOLHER"
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2.005,50 |
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21/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: danfe nº 10804
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2.005,50 |
TOTAL |
2.005,50 |
2.005,50 |
2.005,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.