Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SOLINARA FAVERO 03310377008 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9762 |
Data de lançamento: |
06/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
DESPORTOS E LAZER |
Unidade: |
SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO - PAGAMENTO REFERENTE ESCOLINHA DA CHAPECOENSE |
3.000,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/12/2024 |
SERVIÇO - PAGAMENTO REFERENTE ESCOLINHA DA CHAPECOENSE |
3.000,00 |
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09/12/2024 |
SERVIÇO - PAGAMENTO REFERENTE ESCOLINHA DA CHAPECOENSE
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3.000,00 |
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11/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 27
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3.000,00 |
TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.