Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9816 |
Data de lançamento: |
10/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
JARRA |
18,98 |
37,96 |
5.00 |
COLHER GRANDE |
22,30 |
111,50 |
5.00 |
COLHER GRANDE |
17,20 |
86,00 |
5.00 |
PEGADOR DE MASSA INOX |
13,98 |
69,90 |
2.00 |
JARRA - PLÁSTICO 4L |
23,50 |
47,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/12/2024 |
JARRA COLHER GRANDE COLHER GRANDE PEGADOR DE MASSA INOX JARRA - PLÁSTICO 4L |
352,36 |
|
|
13/12/2024 |
JARRA
COLHER GRANDE
COLHER GRANDE
PEGADOR DE MASSA INOX
JARRA - PLÁSTICO 4L
|
|
352,36 |
|
TOTAL |
352,36 |
352,36 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
352,36 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
13/12/2024 |
4,23 |
7748/2024 |
A Lançar |
TOTAL |
|
4,23 |
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