Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
984 |
Data de lançamento: |
15/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SOLDA |
370,00 |
370,00 |
1.00 |
GAS MAÇARICO |
150,00 |
150,00 |
1.00 |
PARAFUSO |
15,50 |
15,50 |
1.00 |
PARAFUSO 10X70 |
7,50 |
7,50 |
1.00 |
PINO DE AÇO |
78,00 |
78,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/02/2024 |
SOLDA GAS MAÇARICO PARAFUSO PARAFUSO 10X70 PINO DE AÇO |
621,00 |
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20/02/2024 |
SOLDA
GAS MAÇARICO
PARAFUSO
PARAFUSO 10X70
PINO DE AÇO
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621,00 |
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26/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 984/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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621,00 |
TOTAL |
621,00 |
621,00 |
621,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.