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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI

Dados do Empenho
Número do empenho: 9841 Data de lançamento: 10/12/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 31 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contratação de empresa para conserto da motoniveladora Case, modelo 845B, ano 2014, tração 6x4, potencia:150hp, turbo, com o fornecimento de peças e mão de obra. 7.668,70 7.668,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2024 Contratação de empresa para conserto da motoniveladora Case, modelo 845B, ano 2014, tração 6x4, potencia:150hp, turbo, com o fornecimento de peças e mão de obra. 7.668,70
10/12/2024 Contratação de empresa para conserto da motoniveladora Case, modelo 845B, ano 2014, tração 6x4, potencia:150hp, turbo, com o fornecimento de peças e mão de obra. 7.668,70
12/12/2024 Pagamento de Empenho 9841/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.668,70
TOTAL 7.668,70 7.668,70 7.668,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.