Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9842 |
Data de lançamento: |
11/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
33 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
76.00 |
CIMENTO, SACO DE 50 KG |
38,50 |
2.926,00 |
40.00 |
AREIA MÉDIA |
168,00 |
6.720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/12/2024 |
CIMENTO, SACO DE 50 KG AREIA MÉDIA |
9.646,00 |
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13/12/2024 |
CIMENTO, SACO DE 50 KG
AREIA MÉDIA
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9.646,00 |
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17/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9842/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.530,25 |
17/12/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9842/2024 |
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115,75 |
TOTAL |
9.646,00 |
9.646,00 |
9.646,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
13/12/2024 |
115,75 |
7723/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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115,75 |
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