Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LAND5 ARQUITETURA E URBANISMO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9963 |
Data de lançamento: |
19/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
TURISMO |
Unidade: |
SECRETARIA DE TURISMO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
16 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO COM LOCAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES |
3.300,00 |
3.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/12/2024 |
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO COM LOCAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES |
3.300,00 |
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30/04/2025 |
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO COM LOCAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES
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3.300,00 |
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08/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9963/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.141,60 |
08/05/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9963/2024 |
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158,40 |
TOTAL |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
30/04/2025 |
158,40 |
2627/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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158,40 |
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