Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9974 |
Data de lançamento: |
19/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
AGRICULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF:12/2024
LINHA BARRA DO TAMANDUA;
LINHA BARRA DO TAMANDUA,40;
LINHA JACUTINGA;
LINHA SANGA DA BORJA,S/N- POÇO; |
0,00 |
4.743,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/12/2024 |
REF:12/2024
LINHA BARRA DO TAMANDUA;
LINHA BARRA DO TAMANDUA,40;
LINHA JACUTINGA;
LINHA SANGA DA BORJA,S/N- POÇO; |
4.743,40 |
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19/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 949608; 949607; 949606; 958401; |
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4.743,40 |
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23/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9974/2024
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 9519 |
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4.743,40 |
TOTAL |
4.743,40 |
4.743,40 |
4.743,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.