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Última atualização realizada em 11/12/2025 às 04:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 10113 Data de lançamento: 26/11/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SAUDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO FEDERAL
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES FOLHA NORMAL. PM 2025 0,00 2.377,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2025 REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES FOLHA NORMAL. PM 2025 2.377,45
26/11/2025 EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2025. 2.377,45
28/11/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10113/2025 - REF. NOVEMBRO/2025 FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO - 3120 2.276,10
28/11/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10113/2025 FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO - 3120 101,35
TOTAL 2.377,45 2.377,45 2.377,45
SALDO A PAGAR 0,00