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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1013 Data de lançamento: 11/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GRAMPO DA MOLA 120,00 120,00
2.00 PORCA GRAMPO 11,50 23,00
2.00 MOLA 422,00 844,00
2.00 PINO DE CENTRO 28,00 56,00
1.00 SOLDA MIG 75,00 75,00
1.00 TRAVA ROLETE 16,00 16,00
0.50 JOGO DE LONA FREIO 320,00 160,00
1.00 MOLA 424,00 424,00
1.00 PORCA 5,50 5,50
1.00 CARDAN 1.480,00 1.480,00
1.00 CRUZETA 152,00 152,00
1.00 LUVA CARDAN 186,00 186,00
1.00 FECHADURA 222,00 222,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2025 GRAMPO DA MOLA PORCA GRAMPO MOLA PINO DE CENTRO SOLDA MIG TRAVA ROLETE JOGO DE LONA FREIO MOLA PORCA CARDAN CRUZETA LUVA CARDAN FECHADURA 3.763,50
19/02/2025 GRAMPO DA MOLA PORCA GRAMPO MOLA PINO DE CENTRO SOLDA MIG TRAVA ROLETE JOGO DE LONA FREIO MOLA PORCA CARDAN CRUZETA LUVA CARDAN FECHADURA 3.763,50
24/02/2025 Pagamento de Empenho 1013/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.763,50
TOTAL 3.763,50 3.763,50 3.763,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.