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Última atualização realizada em 11/12/2025 às 04:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADILIO ISAIAS ANTUNES DE LIMA BONGIORNO

Dados do Empenho
Número do empenho: 10150 Data de lançamento: 27/11/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: IGD CADASTRO UNICO - IGD SUAS - RECURSO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 POLIA DE VIRABREQUIM 1.000,00 1.000,00
1.00 CORREIA DENTADA 80,00 80,00
1.00 TENSOR CORREIA DENTADA 140,00 140,00
1.00 BOMBA DE AGUA 147,00 147,00
1.00 CORREIA AUXILIAR 66,00 66,00
1.00 SONDA LAMBDA PRÉ 382,00 382,00
1.00 SONDA LAMBDA PÓS 353,00 353,00
1.00 FILTRO DE AR 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2025 POLIA DE VIRABREQUIM CORREIA DENTADA TENSOR CORREIA DENTADA BOMBA DE AGUA CORREIA AUXILIAR SONDA LAMBDA PRÉ SONDA LAMBDA PÓS FILTRO DE AR 2.208,00
28/11/2025 POLIA DE VIRABREQUIM CORREIA DENTADA TENSOR CORREIA DENTADA BOMBA DE AGUA CORREIA AUXILIAR SONDA LAMBDA PRÉ SONDA LAMBDA PÓS FILTRO DE AR 2.208,00
02/12/2025 Pagamento de Empenho 10150/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.208,00
TOTAL 2.208,00 2.208,00 2.208,00
SALDO A PAGAR 0,00