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Última atualização realizada em 10/12/2025 às 04:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NAIR MARIA PANISSI

Dados do Empenho
Número do empenho: 10205 Data de lançamento: 27/11/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 LUBRIFICAÇÃO IVM 2D69 100,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2025 LUBRIFICAÇÃO IVM 2D69 600,00
28/11/2025 LUBRIFICAÇÃO IVM 2D69 600,00
28/11/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 10205/2025, 2364 - NAIR MARIA PANISSI 24,00
02/12/2025 Pagamento de Empenho 10205/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 576,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 28/11/2025 24,00 Lançada
TOTAL   24,00