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Última atualização realizada em 10/12/2025 às 04:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NAIR MARIA PANISSI

Dados do Empenho
Número do empenho: 10209 Data de lançamento: 27/11/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 LUBRIFICAÇÃO CARREGADOR XCMG 100,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2025 LUBRIFICAÇÃO CARREGADOR XCMG 400,00
28/11/2025 LUBRIFICAÇÃO CARREGADOR XCMG 400,00
28/11/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 10209/2025, 2364 - NAIR MARIA PANISSI 16,00
02/12/2025 Pagamento de Empenho 10209/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 384,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 28/11/2025 16,00 Lançada
TOTAL   16,00