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Última atualização realizada em 11/12/2025 às 04:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10249 Data de lançamento: 28/11/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MOLA MESTRE TRASEIRA 436,00 436,00
6.00 CINTA PLASTICA 1,33 8,00
2.00 RASPADOR 72,00 144,00
1.00 GUIA GRAMPO MOLA 93,00 93,00
1.00 GRAXEIRA 3/8 7,00 7,00
1.00 PARAFUSO COMPLETO 7/16 7,00 7,00
16.00 ELETRODO SOLDA 22,00 352,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2025 MOLA MESTRE TRASEIRA CINTA PLASTICA RASPADOR GUIA GRAMPO MOLA GRAXEIRA 3/8 PARAFUSO COMPLETO 7/16 ELETRODO SOLDA 1.047,00
03/12/2025 MOLA MESTRE TRASEIRA CINTA PLASTICA RASPADOR GUIA GRAMPO MOLA GRAXEIRA 3/8 PARAFUSO COMPLETO 7/16 ELETRODO SOLDA 1.047,00
10/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10249/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.047,00
TOTAL 1.047,00 1.047,00 1.047,00
SALDO A PAGAR 0,00