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Última atualização realizada em 11/12/2025 às 04:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10260 Data de lançamento: 28/11/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SHAMPOO 400ML - JOHNSONS GLICERINA 29,50 59,00
2.00 SHAMPOO 400ML - JOHNSONS BABY CHEIRINHO PROLONGADO 29,50 59,00
7.00 SHAMPOO 400ML - JOHNSONS BABY CABELOS CLAROS 29,50 206,50
2.00 SHAMPOO 400ML - JOHNSONS BABY BLACKINHO PODEROSO 29,50 59,00
2.00 SHAMPOO 400ML - JOHNSONS BABY CHEIRINHO PROLONGADO 29,50 59,00
2.00 INSETICIDA - SBP MULTI 450ML 17,98 35,96
3.00 REPELENETE DE INSETOS 12,50 37,50
3.00 REPELENETE DE INSETOS - PROTELSEC AEROSSOL 17,50 52,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2025 SHAMPOO 400ML - JOHNSONS GLICERINA SHAMPOO 400ML - JOHNSONS BABY CHEIRINHO PROLONGADO SHAMPOO 400ML - JOHNSONS BABY CABELOS CLAROS SHAMPOO 400ML - JOHNSONS BABY BLACKINHO PODEROSO SHAMPOO 400ML - JOHNSONS BABY CHEIRINHO PROLONGADO INSETICIDA - SBP MULTI 450ML REPELENETE DE INSETOS REPELENETE DE INSETOS - PROTELSEC AEROSSOL 568,46
01/12/2025 SHAMPOO 400ML - JOHNSONS GLICERINA SHAMPOO 400ML - JOHNSONS BABY CHEIRINHO PROLONGADO SHAMPOO 400ML - JOHNSONS BABY CABELOS CLAROS SHAMPOO 400ML - JOHNSONS BABY BLACKINHO PODEROSO SHAMPOO 400ML - JOHNSONS BABY CHEIRINHO PROLONGADO INSETICIDA - SBP MULTI 450ML REPELENETE DE INSETOS REPELENETE DE INSETOS - PROTELSEC AEROSSOL 568,46
10/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10260/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 561,64
10/12/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10260/2025 6,82
TOTAL 568,46 568,46 568,46
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 01/12/2025 6,82 8857/2025 Lançada
TOTAL   6,82