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Última atualização realizada em 10/12/2025 às 04:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PRECIOSA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10264 Data de lançamento: 28/11/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 FITA - BORDA 2,80 140,00
4.00 MATERIAL - MDF PARA COMPLEMENTO DE MOVEL 480,00 1.920,00
10.00 CORREDIÇA PORTA 38,00 380,00
24.00 DOBRADIÇA 6,50 156,00
1.00 SERVIÇO 3.890,00 3.890,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2025 FITA - BORDA MATERIAL - MDF PARA COMPLEMENTO DE MOVEL CORREDIÇA PORTA DOBRADIÇA SERVIÇO 6.486,00
08/12/2025 FITA - BORDA MATERIAL - MDF PARA COMPLEMENTO DE MOVEL CORREDIÇA PORTA DOBRADIÇA SERVIÇO 6.486,00
TOTAL 6.486,00 6.486,00 0,00
SALDO A PAGAR 6.486,00