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Última atualização realizada em 11/12/2025 às 04:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CAMPMED

Dados do Empenho
Número do empenho: 10307 Data de lançamento: 28/11/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: EXAMES LABORATORIAIS E DESPESAS HOSPITALARES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 FRASCO UMIDIFICADOR - PARA OXIGENIO 250 ML 28,00 56,00
2.00 FLUXOMETRO P/ OXIGENIO 146,00 292,00
2.00 EXTENSOR - PARA OXIGENIO 2,80 5,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2025 FRASCO UMIDIFICADOR - PARA OXIGENIO 250 ML FLUXOMETRO P/ OXIGENIO EXTENSOR - PARA OXIGENIO 353,60
02/12/2025 FRASCO UMIDIFICADOR - PARA OXIGENIO 250 ML FLUXOMETRO P/ OXIGENIO EXTENSOR - PARA OXIGENIO 353,60
10/12/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 462 353,60
TOTAL 353,60 353,60 353,60
SALDO A PAGAR 0,00