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Última atualização realizada em 02/01/2026 às 04:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 10435 Data de lançamento: 09/12/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 28 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DE ARO 16 E 17, INCLUINDO DESLOCAMENTO: 42,64 42,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2025 CONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DE ARO 16 E 17, INCLUINDO DESLOCAMENTO: 42,64
10/12/2025 CONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DE ARO 16 E 17, INCLUINDO DESLOCAMENTO: 42,64
10/12/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 10435/2025, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES 1,53
15/12/2025 Pagamento de Empenho 10435/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 41,11
TOTAL 42,64 42,64 42,64
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 10/12/2025 1,53 Lançada
TOTAL   1,53