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Última atualização realizada em 09/01/2026 às 04:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10617 Data de lançamento: 12/12/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: CREAS - RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 OLEO 0W20 PREMIUN 65,00 260,00
1.00 CARTUCHE DE FILTRE DECANTEUR 88,28 88,28
1.00 ELEMENTO FILTRANTE 97,67 97,67
1.00 FILTRO DE OLEO 37,61 37,61
1.00 JG DE PALHETA 323,70 323,70
1.00 FILTRO DE OLEO MOTOR 80,41 80,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2025 OLEO 0W20 PREMIUN CARTUCHE DE FILTRE DECANTEUR ELEMENTO FILTRANTE FILTRO DE OLEO JG DE PALHETA FILTRO DE OLEO MOTOR 887,67
22/12/2025 OLEO 0W20 PREMIUN CARTUCHE DE FILTRE DECANTEUR ELEMENTO FILTRANTE FILTRO DE OLEO JG DE PALHETA FILTRO DE OLEO MOTOR 887,67
24/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10617/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 877,02
24/12/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10617/2025 10,65
TOTAL 887,67 887,67 887,67
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 22/12/2025 10,65 9272/2025 Lançada
TOTAL   10,65