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Última atualização realizada em 11/01/2026 às 04:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10669 Data de lançamento: 18/12/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: gas e outros materiais engarrafados
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMP.COMPLEMENTAR AO 80/2025 - BOMBONA DE AGUA 20LS 0,00 19,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2025 EMP.COMPLEMENTAR AO 80/2025 - BOMBONA DE AGUA 20LS 19,60
18/12/2025 EMP.COMPLEMENTAR AO 80/2025 - BOMBONA DE AGUA 20LS 19,60
24/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10669/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 19,36
24/12/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10669/2025 0,24
TOTAL 19,60 19,60 19,60
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 18/12/2025 0,24 9228/2025 Lançada
TOTAL   0,24