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Última atualização realizada em 25/12/2025 às 04:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 10772 Data de lançamento: 24/12/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ref a folha de pagamento. FOLHA PM NORMAL 2025 0,00 3.322,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/12/2025 ref a folha de pagamento. FOLHA PM NORMAL 2025 3.322,72
24/12/2025 Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais, mes 12/2025. 3.322,72
TOTAL 3.322,72 3.322,72 0,00
SALDO A PAGAR 3.322,72