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Última atualização realizada em 25/12/2025 às 04:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 10779 Data de lançamento: 24/12/2025
Tipo de empenho: Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a
Órgão: HABITACAO MINAS E ENERGIA
Unidade: SEC.DA HABITACAO MINAS E ENERGIA
Função: Habitação
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: PROGRAMA CASAS POPULARES - SECRETARIA DE HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ref a folha de ferias FOLHA PM NORMAL 2025 0,00 4.495,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/12/2025 ref a folha de ferias FOLHA PM NORMAL 2025 4.495,68
24/12/2025 Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais, mes 12/2025. 4.495,68
24/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ENGENHARIA 1.664,14
TOTAL 4.495,68 4.495,68 1.664,14
SALDO A PAGAR 2.831,54

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 24/12/2025 1.664,14 Lançada
TOTAL   1.664,14