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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO COPROSKI MARQUES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1078 Data de lançamento: 14/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: AGRICULTURA
Unidade: SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 UNIAO PEAD - 40MM 80,00 160,00
1.00 União PEAD 20 mm 30,00 30,00
3.00 PEAD 40 - MM 25,00 75,00
3.00 PEAD 20MM 10,00 30,00
1.00 ADAPTADOR - PEAD 20X3/4 15,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2025 UNIAO PEAD - 40MM União PEAD 20 mm PEAD 40 - MM PEAD 20MM ADAPTADOR - PEAD 20X3/4 310,00
18/02/2025 UNIAO PEAD - 40MM União PEAD 20 mm PEAD 40 - MM PEAD 20MM ADAPTADOR - PEAD 20X3/4 310,00
24/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1078/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 310,00
TOTAL 310,00 310,00 310,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.