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Última atualização realizada em 25/12/2025 às 04:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 10800 Data de lançamento: 24/12/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Controle Interno
Projeto / Atividade: Sistema de Controle Interno
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF A FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO COMP FOLHA PM NORMAL 2025 0,00 2.492,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/12/2025 REF A FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO COMP FOLHA PM NORMAL 2025 2.492,19
24/12/2025 Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais, mes 12/2025. 2.492,19
TOTAL 2.492,19 2.492,19 0,00
SALDO A PAGAR 2.492,19