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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1084 Data de lançamento: 14/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: AGRICULTURA
Unidade: SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CURVA DESCARGA 1.150,00 1.150,00
2.00 PINO DE AÇO FIXADOR 4.169,90 8.339,80
2.00 PINO DE CENTRO 112,00 224,00
2.00 TAMPÃO DRENO 32,80 65,60
6.00 ARRUELA DE ENCOSTO 7,00 42,00
6.00 CHAVETA 53,00 318,00
2.00 TRAVA BRAÇO 98,00 196,00
1.00 TAMPA TRAVA PINO 52,00 52,00
1.00 QUEBRA DEDO 72,00 72,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2025 CURVA DESCARGA PINO DE AÇO FIXADOR PINO DE CENTRO TAMPÃO DRENO ARRUELA DE ENCOSTO CHAVETA TRAVA BRAÇO TAMPA TRAVA PINO QUEBRA DEDO 10.459,40
18/02/2025 CURVA DESCARGA PINO DE AÇO FIXADOR PINO DE CENTRO TAMPÃO DRENO ARRUELA DE ENCOSTO CHAVETA TRAVA BRAÇO TAMPA TRAVA PINO QUEBRA DEDO 10.459,40
24/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1084/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 10.459,40
TOTAL 10.459,40 10.459,40 10.459,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.