| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 10967 | Data de lançamento: | 29/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF: DEZ/2025 R.URUGUAI,119 SALA 1 SALA DE FISIOTERAPIA; | 0,00 | 186,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | REF: DEZ/2025 R.URUGUAI,119 SALA 1 SALA DE FISIOTERAPIA; | 186,94 | ||
| 29/12/2025 | REF: DEZ/2025 R.URUGUAI,119 SALA 1 SALA DE FISIOTERAPIA; | 186,94 | ||
| 29/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10967/2025 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 2972 | 186,94 | ||
| TOTAL | 186,94 | 186,94 | 186,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||