| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARISUL TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 10996 | Data de lançamento: | 29/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1068.00 | VEÍCULO ÔNIBUS, para transporte de alunos, perfazendo um total de 89 km/dia, no seguinte itinerário: saída Planalto passando por 7 de setembro, São Roque, São Valentim, São José, com destino a Escola Municipal de Ensino Fundamental Castro Alves, até o limite do município de Ametista do Sul, retornando a Planalto com destino a Escola Municipal de Ensino Fundamental Mário Quintana (CIEP), Instituto Estadual de Educação Pe Vitório e EMEI Monteiro Lobato. Devendo fazer este percurso 03 vezes ao dia. | 7,62 | 8.138,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | VEÍCULO ÔNIBUS, para transporte de alunos, perfazendo um total de 89 km/dia, no seguinte itinerário: saída Planalto passando por 7 de setembro, São Roque, São Valentim, São José, com destino a Escola Municipal de Ensino Fundamental Castro Alves, até o limite do município de Ametista do Sul, retornando a Planalto com destino a Escola Municipal de Ensino Fundamental Mário Quintana (CIEP), Instituto Estadual de Educação Pe Vitório e EMEI Monteiro Lobato. Devendo fazer este percurso 03 vezes ao dia. (Turnos: manhã: 24 alunos e tarde: 34 alunos), considerando o início e término das aulas em todas as escolas. | 8.138,16 | ||
| TOTAL | 8.138,16 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 8.138,16 | |||