Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COSTA E FILHO SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS LT |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1108 |
Data de lançamento: |
14/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Secretaria da Fazenda |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
915.00 |
CABO DE REDE |
4,25 |
3.888,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/02/2025 |
CABO DE REDE |
3.888,75 |
|
|
19/02/2025 |
CABO DE REDE
|
|
3.888,75 |
|
24/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 58 |
|
|
3.888,75 |
TOTAL |
3.888,75 |
3.888,75 |
3.888,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.