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Última atualização realizada em 05/02/2025 às 10:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 116 Data de lançamento: 14/01/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TOMADA - 20A C/ CAIXA E TAMPA 23,00 46,00
1.00 RÉGUA COM TOMADAS FILTRO DE LINHA 65,00 65,00
1.00 DISJUNTOR - TRIPOLAR 100A DIM 298,00 298,00
3.00 CONECTORES - SPLIT 35MM 23,00 69,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/01/2025 TOMADA - 20A C/ CAIXA E TAMPA RÉGUA COM TOMADAS FILTRO DE LINHA DISJUNTOR - TRIPOLAR 100A DIM CONECTORES - SPLIT 35MM 478,00
17/01/2025 TOMADA - 20A C/ CAIXA E TAMPA RÉGUA COM TOMADAS FILTRO DE LINHA DISJUNTOR - TRIPOLAR 100A DIM CONECTORES - SPLIT 35MM 478,00
22/01/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 116/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 478,00
TOTAL 478,00 478,00 478,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.