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Última atualização realizada em 20/05/2025 às 05:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO ELETRICA FAINELLO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1178 Data de lançamento: 19/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE DESLOCAMENTO 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2025 SERVIÇO DE DESLOCAMENTO 50,00
24/02/2025 SERVIÇO DE DESLOCAMENTO 50,00
24/02/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1178/2025, 10555 - AUTO ELETRICA FAINELLO LTDA 1,01
28/02/2025 Pagamento de Empenho 1178/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 48,99
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 24/02/2025 1,01 Lançada
TOTAL   1,01