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Última atualização realizada em 14/03/2025 às 05:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1267 Data de lançamento: 24/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CÂMARA DE AR 1000 X 20. - CAMINHÃO ICX 0514 220,00 220,00
1.00 CAMARA DE AR 17,5-25 - PATROLA XCMG 550,00 550,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2025 CÂMARA DE AR 1000 X 20. - CAMINHÃO ICX 0514 CAMARA DE AR 17,5-25 - PATROLA XCMG 770,00
25/02/2025 CÂMARA DE AR 1000 X 20. - CAMINHÃO ICX 0514 CAMARA DE AR 17,5-25 - PATROLA XCMG 770,00
28/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1267/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 770,00
TOTAL 770,00 770,00 770,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.