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Última atualização realizada em 14/03/2025 às 05:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1289 Data de lançamento: 25/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 SACO DE LIXO - BRANCO 50L 80,00 320,00
1.00 SACO DE LIXO - 100L 128,00 128,00
60.00 LUVA - LATEX P C/ 50 - CX 39,00 2.340,00
30.00 LUVA - LATEX M C/ 50 - CX 39,00 1.170,00
5.00 LUVA - LATEX G C/ 50 - CX 39,00 195,00
4.00 ATADURA - CREPON 12CM 25,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2025 SACO DE LIXO - BRANCO 50L SACO DE LIXO - 100L LUVA - LATEX P C/ 50 - CX LUVA - LATEX M C/ 50 - CX LUVA - LATEX G C/ 50 - CX ATADURA - CREPON 12CM 4.253,00
27/02/2025 SACO DE LIXO - BRANCO 50L SACO DE LIXO - 100L LUVA - LATEX P C/ 50 - CX LUVA - LATEX M C/ 50 - CX LUVA - LATEX G C/ 50 - CX ATADURA - CREPON 12CM 4.253,00
06/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 16490 4.253,00
TOTAL 4.253,00 4.253,00 4.253,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.