Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1296 |
Data de lançamento: |
25/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
DISJUNTOR - 40A MONOFASICO |
23,00 |
69,00 |
2.00 |
TOMADA - 20A C/ CAIXA |
24,50 |
49,00 |
2.00 |
CANALETA |
18,00 |
36,00 |
1.00 |
LUMINARIA - SLIM 72W 6.500K |
189,00 |
189,00 |
4.00 |
SPLIT - 35MM |
22,50 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/02/2025 |
DISJUNTOR - 40A MONOFASICO TOMADA - 20A C/ CAIXA CANALETA LUMINARIA - SLIM 72W 6.500K SPLIT - 35MM |
433,00 |
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27/02/2025 |
DISJUNTOR - 40A MONOFASICO
TOMADA - 20A C/ CAIXA
CANALETA
LUMINARIA - SLIM 72W 6.500K
SPLIT - 35MM
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433,00 |
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06/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1296/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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433,00 |
TOTAL |
433,00 |
433,00 |
433,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.