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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO COPROSKI MARQUES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1362 Data de lançamento: 26/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 TUBO 25MM 5,00 25,00
2.00 TUBO 20 MM 5,00 10,00
1.00 REGISTRO PRESSÃO 3/4 35,00 35,00
1.00 LUVA - 3/4 8,00 8,00
1.00 JOELHO 3/4 8,00 8,00
3.00 JOELHO 25MM 3,00 9,00
3.00 JOELHO 20MM 3,00 9,00
2.00 LUVA SOLD 20MM 3,00 6,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2025 TUBO 25MM TUBO 20 MM REGISTRO PRESSÃO 3/4 LUVA - 3/4 JOELHO 3/4 JOELHO 25MM JOELHO 20MM LUVA SOLD 20MM 110,00
10/03/2025 TUBO 25MM TUBO 20 MM REGISTRO PRESSÃO 3/4 LUVA - 3/4 JOELHO 3/4 JOELHO 25MM JOELHO 20MM LUVA SOLD 20MM 110,00
18/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1362/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 110,00
TOTAL 110,00 110,00 110,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.