Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1392 |
Data de lançamento: |
27/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a |
Órgão: |
HABITACAO MINAS E ENERGIA |
Unidade: |
SEC.DA HABITACAO MINAS E ENERGIA |
Função: |
Habitação |
Subfunção: |
Habitação Urbana |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CASAS POPULARES - SECRETARIA DE HABITAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
VALE ALIMENTAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Vale Alimentação ref. mês: FOLHA NORMAL FEV PM 2025 |
0,00 |
150,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2025 |
Vale Alimentação ref. mês: FOLHA NORMAL FEV PM 2025 |
150,23 |
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27/02/2025 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2025 |
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150,23 |
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28/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1392/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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150,23 |
TOTAL |
150,23 |
150,23 |
150,23 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.