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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PATRIK PEREIRA 04080363036

Dados do Empenho
Número do empenho: 145 Data de lançamento: 14/01/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DISCO DE DESBASTE 30,00 30,00
8.00 ELETRODO SOLDA 20,00 160,00
1.00 MASSA COMUM 95,00 95,00
1.00 MASSA POLIESTER 82,00 82,00
1.00 FUNDO 70,00 70,00
1.00 TINTA PRETA 80,00 80,00
1.00 THINNER 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/01/2025 DISCO DE DESBASTE ELETRODO SOLDA MASSA COMUM MASSA POLIESTER FUNDO TINTA PRETA THINNER 547,00
23/01/2025 DISCO DE DESBASTE ELETRODO SOLDA MASSA COMUM MASSA POLIESTER FUNDO TINTA PRETA THINNER 547,00
27/01/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 145/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 547,00
TOTAL 547,00 547,00 547,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.