Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MEZZAROBA INFORMATICA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1628 |
Data de lançamento: |
27/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CABO DE REDE - REPOSIÇÃO PARA NOTEBOOK ACER |
70,00 |
70,00 |
1.00 |
ADAPTADOR - USB MINI WI-FI 150MPS |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2025 |
CABO DE REDE - REPOSIÇÃO PARA NOTEBOOK ACER ADAPTADOR - USB MINI WI-FI 150MPS |
150,00 |
|
|
11/03/2025 |
CABO DE REDE - REPOSIÇÃO PARA NOTEBOOK ACER
ADAPTADOR - USB MINI WI-FI 150MPS
|
|
150,00 |
|
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
150,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.