| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS | 
| Número do empenho: | 1730 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| Ref a folha de pagamento mes: FOLHA PATRONAL MARÇO 2025 | 0,00 | 1.341,49 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | Ref a folha de pagamento mes: FOLHA PATRONAL MARÇO 2025 | 1.341,49 | ||
| 05/03/2025 | EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DE FERIAS COMP 03/2025 | 1.341,49 | ||
| 16/04/2025 | Pagamento de Empenho 1730/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.341,49 | ||
| TOTAL | 1.341,49 | 1.341,49 | 1.341,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||