Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
177 |
Data de lançamento: |
15/01/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
EXAMES LABORATORIAIS E DESPESAS HOSPITALARES |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
300.00 |
EQUIPO - MACROGOTAS |
3,20 |
960,00 |
43.00 |
LUVA PROCEDIMENTO LATEX M |
35,00 |
1.505,00 |
10.00 |
AGULHA - BD 40X12 CX C/ 100 |
30,00 |
300,00 |
5.00 |
LUVA PROCEDIMENTO LATEX G |
35,00 |
175,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/01/2025 |
EQUIPO - MACROGOTAS LUVA PROCEDIMENTO LATEX M AGULHA - BD 40X12 CX C/ 100 LUVA PROCEDIMENTO LATEX G |
2.940,00 |
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17/01/2025 |
EQUIPO - MACROGOTAS
LUVA PROCEDIMENTO LATEX M
AGULHA - BD 40X12 CX C/ 100
LUVA PROCEDIMENTO LATEX G
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2.940,00 |
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21/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 16365
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2.940,00 |
TOTAL |
2.940,00 |
2.940,00 |
2.940,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.