Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1770 |
Data de lançamento: |
06/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
COMANDO DO VIDRO |
292,08 |
292,08 |
1.00 |
DESCARBONIZANTE |
35,00 |
35,00 |
1.00 |
CJ BRAÇO |
1.331,43 |
1.331,43 |
1.00 |
BRAÇO OSCILANTE |
1.344,25 |
1.344,25 |
4.00 |
VELA DE IGNIÇAO |
51,31 |
205,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2025 |
COMANDO DO VIDRO DESCARBONIZANTE CJ BRAÇO BRAÇO OSCILANTE VELA DE IGNIÇAO |
3.208,00 |
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21/03/2025 |
COMANDO DO VIDRO
DESCARBONIZANTE
CJ BRAÇO
BRAÇO OSCILANTE
VELA DE IGNIÇAO
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|
3.208,00 |
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25/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1770/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.169,51 |
25/03/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1770/2025 |
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38,49 |
TOTAL |
3.208,00 |
3.208,00 |
3.208,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
21/03/2025 |
38,49 |
1598/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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38,49 |
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