Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
Número do empenho: | 1873 | Data de lançamento: | 10/03/2025 | ||
Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
Órgão: | SETOR URBANO | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 21 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS DE ARO 13 A 15, INCLUINDO DESLOCAMENTO: | 34,42 | 34,42 |
1.00 | CONSERTO DE PNEUS DIANTEIRO, RETROESCAVADEIRA, INCLUINDO DESLOCAMENTO: | 86,80 | 86,80 |
1.00 | MONTAGEM DE PNEUS PARA ONIBUS E CAMINHÃO, INCLUINDO DESLOCAMENTO: | 56,45 | 56,45 |
1.00 | MONTAGEM DE PNEUS PARA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRICOLA E RETROESCAVADEIRA, INCLUINDO DESLOCAMENTO: | 133,03 | 133,03 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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10/03/2025 | CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS DE ARO 13 A 15, INCLUINDO DESLOCAMENTO: CONSERTO DE PNEUS DIANTEIRO, RETROESCAVADEIRA, INCLUINDO DESLOCAMENTO: MONTAGEM DE PNEUS PARA ONIBUS E CAMINHÃO, INCLUINDO DESLOCAMENTO: MONTAGEM DE PNEUS PARA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRICOLA E RETROESCAVADEIRA, INCLUINDO DESLOCAMENTO: | 310,70 | ||
11/03/2025 | CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS DE ARO 13 A 15, INCLUINDO DESLOCAMENTO: CONSERTO DE PNEUS DIANTEIRO, RETROESCAVADEIRA, INCLUINDO DESLOCAMENTO: MONTAGEM DE PNEUS PARA ONIBUS E CAMINHÃO, INCLUINDO DESLOCAMENTO: MONTAGEM DE PNEUS PARA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRICOLA E RETROESCAVADEIRA, INCLUINDO DESLOCAMENTO: | 310,70 | ||
11/03/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1873/2025, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES | 9,23 | ||
18/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1873/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 301,47 | ||
TOTAL | 310,70 | 310,70 | 310,70 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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ISS | 11/03/2025 | 9,23 | Lançada | |
TOTAL | 9,23 |