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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 191 Data de lançamento: 16/01/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TROCAR SUPORTE 70,00 70,00
1.00 SERVIÇO CUBO 150,00 150,00
1.00 SERVIÇO TROCAR KIT EMBREAGEM 600,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2025 SERVIÇO TROCAR SUPORTE SERVIÇO CUBO SERVIÇO TROCAR KIT EMBREAGEM 820,00
21/01/2025 SERVIÇO TROCAR SUPORTE SERVIÇO CUBO SERVIÇO TROCAR KIT EMBREAGEM 820,00
21/01/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 191/2025, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA 34,69
24/01/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 191/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 785,31
TOTAL 820,00 820,00 820,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 21/01/2025 34,69 Lançada
TOTAL   34,69