Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: LUCIANE DELIBERALLI SARTORI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1912 |
Data de lançamento: |
12/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
CREAS - RECURSO ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
FLORES DIVERSAS |
65,00 |
325,00 |
6.00 |
FLORES DIVERSAS - ORQUÍDEAS (MIMOS) |
85,00 |
510,00 |
10.00 |
CAIXA DE PAPEL - EMABALAGEM |
10,00 |
100,00 |
8.00 |
KIT PRESENTE - DATAS COMEMORATIVAS |
55,00 |
440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/03/2025 |
FLORES DIVERSAS FLORES DIVERSAS - ORQUÍDEAS (MIMOS) CAIXA DE PAPEL - EMABALAGEM KIT PRESENTE - DATAS COMEMORATIVAS |
1.375,00 |
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14/03/2025 |
FLORES DIVERSAS
FLORES DIVERSAS - ORQUÍDEAS (MIMOS)
CAIXA DE PAPEL - EMABALAGEM
KIT PRESENTE - DATAS COMEMORATIVAS
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1.375,00 |
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25/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 59542643
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1.375,00 |
TOTAL |
1.375,00 |
1.375,00 |
1.375,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.