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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERGIO OPENKOSKI 61144894034

Dados do Empenho
Número do empenho: 1922 Data de lançamento: 12/03/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇAO DE SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE TELEVISORES, CONSERTO DE TOMADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS 400,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2025 PRESTAÇAO DE SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE TELEVISORES, CONSERTO DE TOMADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS 400,00
14/03/2025 PRESTAÇAO DE SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE TELEVISORES, CONSERTO DE TOMADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS 400,00
25/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 40 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.