Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO OPENKOSKI 61144894034 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1922 |
Data de lançamento: |
12/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE TELEVISORES, CONSERTO DE TOMADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE TELEVISORES, CONSERTO DE TOMADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS |
400,00 |
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| 14/03/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE TELEVISORES, CONSERTO DE TOMADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS
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400,00 |
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| 25/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 40
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.