Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: PATRIK PEREIRA 04080363036 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
201 |
Data de lançamento: |
16/01/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CHAPA DE FERRO |
30,00 |
30,00 |
15.00 |
REBITE |
1,00 |
15,00 |
1.00 |
FIBRA |
70,00 |
70,00 |
1.00 |
MASSA POLIESTER |
40,00 |
40,00 |
1.00 |
MASSA FIBRADA |
30,00 |
30,00 |
1.00 |
LIXA DAGUA |
33,00 |
33,00 |
1.00 |
FITA E PAPEL |
45,00 |
45,00 |
1.00 |
THINNER |
30,00 |
30,00 |
1.00 |
TINTA |
98,00 |
98,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2025 |
CHAPA DE FERRO REBITE FIBRA MASSA POLIESTER MASSA FIBRADA LIXA DAGUA FITA E PAPEL THINNER TINTA |
391,00 |
|
|
20/01/2025 |
CHAPA DE FERRO
REBITE
FIBRA
MASSA POLIESTER
MASSA FIBRADA
LIXA DAGUA
FITA E PAPEL
THINNER
TINTA
|
|
391,00 |
|
24/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 201/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
391,00 |
TOTAL |
391,00 |
391,00 |
391,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.