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Última atualização realizada em 01/02/2025 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PATRIK PEREIRA 04080363036

Dados do Empenho
Número do empenho: 201 Data de lançamento: 16/01/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CHAPA DE FERRO 30,00 30,00
15.00 REBITE 1,00 15,00
1.00 FIBRA 70,00 70,00
1.00 MASSA POLIESTER 40,00 40,00
1.00 MASSA FIBRADA 30,00 30,00
1.00 LIXA DAGUA 33,00 33,00
1.00 FITA E PAPEL 45,00 45,00
1.00 THINNER 30,00 30,00
1.00 TINTA 98,00 98,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2025 CHAPA DE FERRO REBITE FIBRA MASSA POLIESTER MASSA FIBRADA LIXA DAGUA FITA E PAPEL THINNER TINTA 391,00
20/01/2025 CHAPA DE FERRO REBITE FIBRA MASSA POLIESTER MASSA FIBRADA LIXA DAGUA FITA E PAPEL THINNER TINTA 391,00
24/01/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 201/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 391,00
TOTAL 391,00 391,00 391,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.