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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLELIO TRES & FILHO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2014 Data de lançamento: 19/03/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RETENTOR CUBO TRASEIRO 101,65 101,65
1.00 ARANHA CARCAÇA FREIO A AR 27,72 27,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2025 RETENTOR CUBO TRASEIRO ARANHA CARCAÇA FREIO A AR 129,37
25/03/2025 RETENTOR CUBO TRASEIRO ARANHA CARCAÇA FREIO A AR 129,37
31/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2014/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 129,37
TOTAL 129,37 129,37 129,37
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.